在具有全球化、要求信息透明的經濟市場中,內部審計的角色越來越被看重,以及是預防和及時發現經營過程中產生風險的機制。根據政府2019年1月22日第05/2019/ND-CP號議定書,內部審計對上市公司和國有企業是強制性要求。但是,因為資源有限,許多企業無法正確進行內部審計活動或內部審計活動並沒有真正發揮作用。
憑著經驗豐富的會計師團隊以及對各行業和相關問題的了解和知識,我們願意隨時支援各家企業全面、有效地實施內部審計業務。
在 Baker Tilly A&C,我們根據各家企業的需求個別設計內部審計服務。 Baker Tilly A&C 會計師團隊提供的內部審計服務包括:
- 進行或者一起進行內部審計以下活動:
- 風險評估
- 設立內部審計,確定審計範圍並建立審計計劃。
- 進行檢查內部流程和規定以及法律規定的遵守性。
- 評估內部控制系統的設計和運作的有效性,確保控制額度已經適合、降低風險並支援經務活動。
- 檢查和評估經營流程和控制活動的實況,提出所發現的缺陷並提供糾正建議。
- 進行審計具有詐欺調查目的。
- 對ESG相關內容進行內部審計。